Parámetros de ventas

Parámetros de ventas

GESTIÓN DE PARAMETROS DEL MODULO VENTAS

El menú Ventas dentro Centum involucra distintos comprobantes y/o procesos abocados o relacionados a la venta de productos y servicios. Dicho menú nos va a permitir gestionar y controlar las operaciones con los distintos clientes.
Este documento apunta a poder mencionar y explicar los parámetros relacionados con este menú particular

Ventas > Parámetros de Ventas

1. Nota de Crédito Secuencial al Nº de Factura de Venta
Al generar una nota de crédito, Centum propone automáticamente el número correlativo a la última factura de venta creada con ese punto de venta.

2. Facturas de Venta por Defecto al Contado
Al crear facturas de venta, se tilda por defecto el check "Contado".

3. Facturación con Stock Negativo
Permite emitir comprobantes de venta incluso si el stock físico del artículo es negativo.

4. Saldo de cliente incluye venta actual para límite de crédito
Si está activo, Centum contempla el importe de la venta en curso al verificar el límite de crédito del cliente.

5. Valor Efectivo para Venta Contado por Defecto
Define el valor de efectivo que se asigna por defecto en ventas que son al contado.

6. Impresión de Comprobantes a partir de Observación
Muestra en la impresión de comprobante la observación del artículo o concepto. 

7. Utiliza Agrupación en la Venta
Agrupa líneas de artículos similares en el comprobante de venta según configuraciones previas.

8. Suscribir Solo con Stock Disponible por Defecto
Al suscribir presupuestos en pedidos, Centum solo suscribirá artículos que cuenten con stock disponible. (Más información en el apartado sobre Stock: Stock)

9. Saldo de Límite de Crédito incluye Saldo de Cheques de Pago diferido
Incorpora al cálculo del límite de crédito del cliente el saldo de sus cheques de pago diferido.

10. Leyenda de la Factura de Venta
Texto fijo que se imprime en las facturas de venta.

11. Nota de Débito Secuencial al Nº de Factura de Venta
Al generar una nota de débito, se propone como número el correlativo a la última factura creada con ese punto de venta.

12. Hora Límite para Crear Pedido [HH:MM]
Se utiliza para indicar el horario tope que se utilizará para calcular la fecha de entrega. Los pedidos creados luego de la Hora Limite tomaran su fecha de entrega desde el dia siguiente.

13. Turnos a Eliminar después de Hora Límite para Crear Pedidos
Especifica qué turnos de entrega deben eliminarse automáticamente si se superó la hora límite establecida en el parámetro anterior.

14. Cantidad de días para traer Pedidos Pendientes en Ventas
Determina el rango de días hacia atrás que se consulta al buscar pedidos pendientes de suscribir.

15. Suscripción de comprobantes en Ventas por Cliente Cuenta Corriente
Este parámetro se utiliza en la siguiente funcionalidad: Cliente Cuenta Corriente Sugerido

16. Monto máximo para envío DNI en tipo de documento en ventas electrónicas
Define el importe máximo a partir del cual es obligatorio ingresar DNI en ventas electrónicas con consumidores finales.

17. Imprime Presupuesto de Venta al Crear
Genera automáticamente la impresión del presupuesto luego de su creación.

18. Imprime Pedido de Venta al Crear
Genera automáticamente la impresión del Pedido luego de su creación.

19. Imprime Remito de Venta al Crear
Genera automáticamente la impresión del Remito luego de su creación.

20. Imprime Venta al Crear
Genera automáticamente la impresión del Venta luego de su creación.

21. Copiar Observación al Subscribir en Venta
Copia automáticamente la observación del comprobante original al suscribir en venta.

22. Copiar Observación al Subscribir en Remito Venta
Copia automáticamente la observación del comprobante original al suscribir en remito de venta.

23. Copiar Observación al Subscribir en Pedido Venta
Copia automáticamente la observación del presupuesto al suscribir en pedido de venta.

24. Cantidad de días a sumar a fecha actual para sugerir Fecha Entrega en Pedidos Venta
Centum sugiere una fecha de entrega automática sumando la cantidad de días configurada a la fecha actual.

25. Valor Efectivo para Cambios en Venta Contado por Defecto
Valor de efectivo propuesto por defecto en operaciones de cambio. (Más información en el siguiente documento: Cambio de artículos)

26. Vendedores para Comisiones Compartidas
Permite definir múltiples vendedores que participarán en una misma venta con distribución de comisiones. (Más información en el siguiente documento: Comisiones)

27. Conceptos incluidos para el Total de Comisiones Netas
Indica qué conceptos se consideran al calcular el total neto sobre el cual se aplican comisiones.

28. Valores para Comisiones Compartidas por Venta Cobrada
Lista de valores permitidos para el cálculo de comisiones compartidas exclusivamente sobre ventas cobradas.

29. Calcular saldo de cliente en ventas a fecha documento (solo lo vencido)
Centum calcula el saldo vencido del cliente considerando solo lo vencido a la fecha del documento.

30. Leyenda del Presupuesto de Venta
Texto fijo que se imprime en los presupuestos.

31. Leyenda del Pedido de Venta
Texto fijo que se imprime en los pedidos.

32. Leyenda del Remito de Venta
Texto fijo que se imprime en los remitos de venta.

33.  Autorizar automáticamente Pedidos de Venta a Clientes sin saldo vencido
Si está activo, se omite la revisión manual y se autoriza automáticamente si no hay saldo vencido. (Más información en el siguiente documento: Autorización automática de pedidos de venta)

34. Permite Suscribir Pedidos de Venta sin Preparación, ni Control
Permite suscribir pedidos sin que estos hayan sido preparados o controlados.

35. Traer el último Precio Facturado de entre todas las Division Empresa del Usuario
Al seleccionar artículos, se recupera el último precio facturado, sin importar la división empresa.

36. Comisión compartida por el Total de la Venta Dividido entre los Vendedores
La comisión se divide proporcionalmente entre los vendedores asociados según el total de la venta.

37. Crear anulación de pendientes de venta con artículos suscriptos al crear un comprobante segmentado
Al segmentar comprobantes, se crea una anulación de pendientes con los comprobantes que ya hayan sido suscriptos.

38. Concepto de Venta para Nota de Débito por Diferencia de Cotización
Se utiliza el concepto indicado al generar una nota de débito por diferencias en tipo de cambio.

39. Concepto de Venta para Nota de Crédito por Diferencia de Cotización
Define el concepto de venta asociado a notas de crédito por diferencias de cotización.

40. Punto de Venta para Nota de Débito por Diferencia de Cotización
Punto de venta específico para emitir notas de débito por cotización.

41. Punto de Venta para Nota de Crédito por Diferencia de Cotización
Punto de venta específico para emitir notas de crédito por cotización.

42. Concepto de Venta para Nota de Crédito por Descuento por Pronto Pago
Se asocia este concepto en la generación de notas de crédito por descuentos por pronto pago. (Más información en el siguiente documento: Descuento por pronto pago)

43. Punto de Venta para Nota de Crédito por Descuento por Pronto Pago
Se define el punto de venta para emitir las notas de crédito mencionadas anteriormente.

44. Concepto Varios para Ajuste Cuenta Corriente por Diferencia de Cotización
Concepto utilizado en los ajustes de cuenta corriente por diferencias de tipo de cambio.

45. Concepto de Venta para la generación de Notas de Crédito por cancelación de Vouchers
Define el concepto con el cual se genera la nota de crédito por cancelación de vouchers. Más info: Vouchers

46. Valor Efectivo para la generación de Notas de Crédito por cancelación de Vouchers
Valor de efectivo que se utiliza por defecto en este tipo de comprobantes.

47. Generar Notas de Crédito por cancelación de Vouchers por defecto
Si está activado, el check "Genera Nota de Crédito Automática" está tildado por defecto en la creación del Voucher.

48. Valores Efectivos habilitados para facturar en Ventas al Contado
Lista de valores de tipo "Efectivo" válidos para ser utilizado en Ventas al Contado.

49. Punto Venta de Pedidos de Venta por Defecto
Define el punto de venta predeterminado al crear pedidos de venta.

50. Recalcular Precios de Artículos Suscriptos de Presupuestos de Venta
Si está activado, al suscribir un presupuesto se recalculan los precios según la lista vigente, en lugar de copiar el valor original. Si no, mantiene el precio presente en el Presupuesto de Venta.

51. Recalcular Precios de Artículos Suscriptos de Pedidos de Venta
Si está tildado, al suscribir un pedido, se actualizan los precios de los artículos según su precio actual. Si no, mantiene el precio presente en el Pedido de Venta.

52. Recalcular Precios de Artículos Suscriptos de Remitos de Venta
Si está tildado, al suscribir un remito, se recalculan los precios con la lista vigente en lugar de copiar el precio original. Sino, mantiene el precio presente en el Remito de Venta.

53. Turno Entrega por Defecto
Turno sugerido automáticamente al crear un comprobante de venta. Los turnos se dan de alta desde 

54. Redondeo de Precios de Venta en Ventas Desktop
Aplica redondeo automático a los precios en la interfaz de escritorio.

55. Imprime Comprobante de Nota de Crédito por Descuento Post Crear Cobro
Imprime automáticamente la nota de crédito generada tras aplicar el descuento por pronto pago en un cobro.

56. SubRubros que exigen Número de Remito Asociado en Ventas Desktop
Para determinados subrubros, se exige un número de remito vinculado para poder facturar.

57. Puede Editar Precio de Artículos en Notas de Crédito en Desktop
Habilita la edición del precio de los artículos en notas de crédito desde la aplicación de escritorio.

58. Opera en Ventas Desktop con Vendedores por Sucursales
Determina si el listado del campo "Vendedor" que se muestra en la Aplicacion de Escritorio (Desktop) al crear una Venta (o cualquier otro comprobante del circuito de Ventas), sean solamente los Vendedores asignados a esa Sucursal Física (Esto se configura desde modulo Tablas > Vendedores).

59. Mostrar Mensaje Informativo de SucursalFisica y DivisionesEmpresa del Usuario En Ventas Desktop
Muestra una advertencia con la sucursal y división empresa del usuario al operar en ventas.

60. Validez de los Voucher en Días
Define la cantidad de días durante los cuales un voucher es válido desde su emisión.

61. Recalcular Costos de Artículos Suscriptos de Presupuestos de Venta
Reemplaza el costo original por el actual al suscribir un presupuesto.

62. Recalcular Costos de Artículos Suscriptos de Pedidos de Venta
Al suscribir un pedido, actualiza el costo de los artículos a su valor vigente.

63. Recalcular Costos de Artículos Suscriptos de Remitos de Venta
Al suscribir un remito, se recalculan los costos de los artículos.

64. Punto de Venta Defecto en Ventas Web
Punto de venta que se indicará por defecto al crear ventas desde Centum Web.

65. Punto de Venta Defecto en Remitos Venta Web
Punto de venta sugerido al crear remitos de venta en Centum Web.

66. Punto de Venta Defecto en Pedidos Venta Web
Punto de venta asignado por defecto en pedidos de venta generados desde web.

67. Punto de Venta Defecto en Presupuestos Venta Web
Punto de venta predefinido al emitir presupuestos por la web.

68. Opera con Comisiones por Venta por Importe Final
Las comisiones se calculan en función del importe final (con descuentos y percepciones).

69. Mostrar Formulario Agregar Valores al Guardar Venta
Abre automáticamente una ventana de carga adicional al guardar una venta.

70. Calcular saldo de cliente en pedidos venta a fecha documento
El cálculo del saldo del cliente se realizará tomando la fecha del pedido como referencia.

71. Calcular saldo de cliente en remitos venta a fecha documento
Igual que el anterior, pero aplicado a remitos.

72. Agregar Artículo al Suscribir Artículos de Presupuesto de Venta con Cantidad Mayor a la Pendiente
Si se suscribe una cantidad mayor a la pendiente, las mismas se agregarán en la seccion articulos.

73. Agregar Artículo al Suscribir Artículos de Pedido de Venta con Cantidad Mayor a la Pendiente
Aplica el mismo comportamiento para los pedidos.

74. Agregar Artículo al Suscribir Artículos de Remito de Venta con Cantidad Mayor a la Pendiente
Aplica el mismo comportamiento para los remitos.

75. SubRubros Inhabilitados para Crear Comprobantes en Ventas Desktop
Lista de subrubros no habilitados para emisión de comprobantes desde escritorio.

76. Cliente para Preventa
Cliente que se asigna por defecto al trabajar con preventa.

77. Autorizar automáticamente Pedidos de Venta a Clientes con saldo vencido menor a límite de crédito
Si el saldo vencido no supera el límite de crédito, el pedido se autorizará automáticamente.
 
78. Mostrar Mensaje de Primera Venta del Mes cuando el Formulario Posee Facturación Electrónica
Muestra un mensaje antes de crear la Venta en Web, indicando que se está a punto de facturar en un nuevo período.

79. Es Voucher de Cliente por Defecto
Determina si los vouchers generados se vinculan automáticamente al cliente.

80. Pedidos de Venta con Stock Negativo
Permite crear pedidos aunque el stock disponible sea negativo.

81. Pedidos de Venta con Stock Menos Stock Comprometido Negativo
Permite crear pedidos si el stock disponible (físico menos comprometido) al momento de guardar el pedido de venta es negativo.

82. Opera con Stock Comprometido
Habilita la gestión y control de stock comprometido en ventas.

83. Exige COT por defecto
Solicita el Código de Operación de Traslado para todas las ventas que lo requieran.

84. Validar Stock Comprometido Con Pedidos de Venta
Valida que el stock comprometido se genere a partir de la creación de los comprobantes de pedidos de venta.

85. Cantidad de días para concepto de Cliente recuperado
Define cuántos días sin compras se consideran para identificar un cliente como “recuperado”.

86. Autogestión del Número de Documento de Venta
Permite que el usuario cargue manualmente el número del comprobante de venta.

87. Autogestión del Número de Documento de Remito de Venta
Habilita el ingreso manual del número de remito.

88. Autogestión del Número de Documento de Presupuesto de Venta
Permite editar el número del presupuesto al momento de su creación.

89. Autogestión del Número de Documento de Pedido de Venta
Habilita el ingreso manual del número de comprobante de pedido de venta.

90. Opera con Pedido Venta Preparación Estricta
No permite facturar pedidos que no hayan pasado por el circuito de preparación desde Mobile.

91. Actualiza Impuesto Interno en Ventas Al Modificar Impuesto Interno en Compras
Si se modifica el impuesto interno en compras, se actualizará también en ventas.

92. Validar Existencias de Pedidos de Venta con Stock Total
Valida el stock en pedidos de venta a partir del stock conjunto de todas las sucursales.

93. Artículos a Establecer Categoría Impuesto IVA 0.00 en Ventas a Consumidores Finales y Monotributo
Artículos que se facturan con alícuota 0.00% cuando el cliente es consumidor final o monotributista.

94. SubRubros para Calcular Total Cantidad Unidad Nivel y Total Cantidad en Ventas Desktop
Permite visualizar los totales por unidad de medida en ciertos subrubros desde escritorio.

95. Ignorar Porcentaje de Segmentación Defecto en Presupuestos, Pedidos y Remitos de Venta
Omite el porcentaje de segmentación configurado por defecto en el cliente en estos comprobantes.

96. Opera con Observaciones en todo Ventas (Conceptos)
Permite registrar observaciones asociadas a los conceptos de los comprobantes de venta.

97. Opera con Observaciones en todo Ventas (Artículos)
Habilita el ingreso de observaciones específicas por artículo en los comprobantes de venta.

98. Asociación de Comprobante en Rechazo de Cheques Obligatoria
Exige asociar un comprobante al rechazar un cheque en el sistema.

99. SubRubros Inhabilitados para Crear Comprobantes en Ventas Web / Web Mobile / API
Lista de subrubros restringidos para emitir comprobantes en Centum Web, Mobile y a traves de API

100. Facturar Remitos de Venta que Suscriben Pedidos de Venta en Guías
Permite facturar remitos de venta que tengan suscriptos pedidos de venta desde guías.

101. Calcular Impuesto Interno en Ventas sobre Precio Neto
El impuesto interno se calcula sobre el precio neto del artículo (sin impuestos), en lugar de hacerlo sobre el costo de reposicion.

102. Opera con Fecha de Entrega en Pedidos en base a Zona del Cliente
Sugiere automáticamente la fecha de entrega en los pedidos, según la zona configurada del cliente.

103. Tipo de Redondeo al Ingresar Cantidades en Ventas
Define el comportamiento del redondeo (bancario, redondeo hacia arriba o abajo) al ingresar cantidades en ventas.

104. Validar Existencias de Pedidos de Venta con Stock Sucursal
Verifica las existencias en pedidos de venta a partir del stock que hay en la sucursal seleccionada en el comprobante.

105. Límite en Ventas a Consumidores Finales No Identificados
Monto máximo posible para generar un comprobante de venta sin identificar al cliente (sin CUIT o DNI). Dicho monto es actualizado semestralmente por ARCA.

106. Saldo de cliente incluye pedido de venta actual para límite de crédito
Al crear un pedido, su importe se tiene en cuenta para evaluar el saldo del cliente.

107. Bloqueo en Ventas por Transacción de Facturación Electrónica que Requiere Intervención del Usuario
Si una transacción electrónica requiere intervención, Centum bloquea la posibilidad de seguir generando comprobantes hasta resolverla.

108. Concepto para Detalle de Pedido en Facturas de Venta
Concepto que se va a utilizar al agregar los Articulos cuando se trabaje con Venta Anticipada por Conceptos. (Más información en el siguiente documento: Venta anticipada por conceptos relacionando un pedido de venta)

109. Copiar Datos Cabecera por defecto en todo ventas
Al suscribir comprobantes, se copian automáticamente los datos de cabecera como condiciones, observaciones, etc.

110. Requiere Autorización al relacionar Pedido de Venta en Venta
Exige una autorización previa para relacionar un pedido dentro de una venta anticipada

111. Sucursales Físicas con Pedidos de Venta creados como impresos
Define qué sucursales generan pedidos con estado "impreso" por defecto.

112. Envío de E-mail de Pedidos de Venta únicamente autorizados a Vendedores
Solo permite enviar por correo electrónico los pedidos que ya hayan sido autorizados a los Vendedores.

113. Copiar Observación Interna al Subscribir en Venta
Copia automáticamente la observación interna del comprobante al suscribir el comprobante en una venta.

114. Copiar Observación Interna al Subscribir en Remito Venta
Copia la observación interna al remito al momento de suscribir el comprobante.

115. Copiar Observación Interna al Subscribir en Pedido Venta
Copia la observación interna al pedido al momento de suscribir el comprobante de presupuesto de venta.

116. Facturar Electrónicamente al Crear Venta: Div. Empresa Grupo Econ. y Puntos de Venta
Configuración compuesta que define qué divisiones y puntos de venta deben generar facturación electrónica automática al momento de crearse la Venta en la Aplicación de Escritorio.

117. Imprime Venta Express al Crear
Genera que se envíe a imprimir automáticamente la venta express al momento de su creación.

118. Agregar Artículos del Pedido de Venta Relacionado por Defecto
Genera que el check "Agregar Artículos del Pedido de Venta Relacionado" dentro de ventas esté activo por defecto (para mayor información remitirse al siguiente documento: Venta anticipada por artículos relacionando un pedido de venta).

119. Validar Cotización Defecto
Verifica que la cotización esté presente antes de confirmar la operación, si no se carga manualmente.

120. Concepto Varios para Ajuste de Stock por devolución de Pedidos de Venta
Define el concepto vario que se utilizará en los ajustes de stock por devoluciones de Pedidos de Venta (Mobile).

121. Informa stock de combo como el stock máximo probable de venta a partir del stock de sus componentes y la cantidad unitaria por combo
Calcula el stock disponible de los articulos combo según el stock de sus componentes y la proporción definida en el combo.

122. Saldo de cliente incluye saldo futuro actual para límite de crédito
Incluye en el cálculo del límite de crédito el saldo proyectado del cliente (documentos con vencimiento futuro).

123. Recalcular Precios de Artículos al relacionar Pedido de Venta en Venta
Al relacionar un pedido en una venta, se recalculan los precios según la lista vigente.

124. Recalcular Costos de Artículos al relacionar Pedido de Venta en Venta
Al relacionar un pedido, se actualizan los costos de los artículos con el valor actual.

125. Artículos a Establecer Categoría Impuesto IVA 0,00% en Ventas a Consumidores Finales y Exentos
Lista de artículos que deben facturarse con IVA 0% cuando el cliente es consumidor final o exento.

126. Asociar Artículos Comodato por Defecto
Al facturar determinados artículos, Centum los asocia como comodato automáticamente si corresponde.

127. ID de la Cuenta Contable Transitoria para generación de Asiento de Movimiento de Artículos en Ventas
Cuenta contable utilizada para movimientos transitorios al registrar movimientos de stock en ventas.

128. Emisor Comprobantes Clase M
Permite emitir comprobantes clase M, según lo definido por normativa fiscal de ARCA.

129. Recalcular Precios de Artículos al Generar Ordenes de Compra a Partir de otro
Si está activo, Centum recalculará los precios de los artículos al generar una orden de compra basada en otra.

130. Recalcular Costos de Artículos al Generar Ordenes de Compra a Partir de otro
Igual al anterior, pero aplicando la actualización sobre los costos de reposición.
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